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財務審計    

 

 

當前內控制度存在的問題

2018-11-23 上午 09:29:31 互聯網 審計部 【字體: 瀏覽次數:

1.內部控制環境和控制措施模糊

就目前的情況來說,雖然有一部分的企業都在一定程度上建立起了相應的內控制度,所以在這樣的情況下,基本業務的內部管理都是有章可循的。但是有少部分的企業還是沒有對內控制度的重要性引起足夠的重視,也沒有建立起完善合理的內控制度,這就使得企業中的內部控制措施不夠完善,大多審批制度就只是存于形式,對于經濟業務來說,其就只具有審核的合法性,至于合規性,這部分的企業就鮮少過問。此外,一些企業中也存在授權不當的情況,甚至還會有越權的行為出現,這就使得管理力度不斷減弱,管理效應也無法得到充分的發揮,這樣一來,企業的競爭力就會變得越來越低,經濟效益也會隨之下降。

2.信息溝通不及時、監督檢查不到位

在企業中,要想對有關層級之間的情況進行詳細的了解,最為主要的手段就是信息溝通,在進行信息溝通的時候,我們必須采取適當的方式,如果信息溝通的渠道不夠暢通的話,那么就會造成溝通不及時的情況出現,這樣就會對決策層造成影響,使其無法做出正確的決策。而對于企業而言,監督檢查就是對其內控制度的健全等進行相應的評估,并且形成相應書面報告,以此來做出處理的一個過程。但是在一些企業中,他們并沒有對監督部門的監督職能引起足夠的重視,這就致使監督職能的效果無法得到充分的發揮,這樣在企業經濟活動的過程中,監督職能就無法貫穿其中,唯一能做到的事情就是在事后進行有關的監督。可是這樣的話,就有一種亡羊補牢的味道了,嚴重情況下甚至會造成企業經濟活動的失控,企業的經營效益也會因此受到影響。

 

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